庐山西海风景名胜区管理委员会
庐山西海风景名胜区社会发展局汇总2026年部门预算公开说明
2026-01-29 来源:

庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年部门预算

   

第一部分庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标

第三部分 庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局) 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)概况

一、部门主要职责

负责承担健全风景区社会救助保障体系,统筹推进风景区社会发展与治理;负责管理区内卫生健康与计划生育,育儿补贴发放;民政救助保障与残疾人救助工作;教育与退役军人事务;红十字会救助站建设与城乡居民医疗保险服务体系,切实贯彻各项民生救助保障工作落地实施,维护社会稳定。

二、机构设置及人员情况

庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)共有预算单位5个,包括庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)和4个所属预算单位,所属预算单位具体包括:庐山西海风景名胜区巾口乡学校、庐山西海风景名胜区柘林镇学校、庐山西海风景名胜区巾口乡卫生院、庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院。

编制人数小计114,其中:行政编制人数8,全部补助事业编制人数106,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计139,其中:在职人数小计113,行政在职人数8,全部补助事业在职人数105,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计2,退休人数小计80,遗属人数12人。

第二部分庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年部门预算表


收支预算总表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)


单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

4225.83

教育支出

1,789.79

(一)一般公共预算收入

4225.83

社会保障和就业支出

1,436.42

(二)政府性基金预算收入

0.00

卫生健康支出

1542.12

(三)国有资本经营预算收入

0.00

住房保障支出

178.50

二、教育收费资金收入

0.00



三、事业收入

0.00



四、事业单位经营收入

380.00



五、附属单位上缴收入

0.00



六、上级补助收入

0.00



七、其他收入

341.00















































































本年收入合计

4946.83

本年支出合计

4946.83

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

0.00



收入总计

4946.83

支出总计

4946.83


部门收入总表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)









单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

4946.83

0.00

4,225.83

4,225.83

0.00

0.00

0.00

0.00

380.00

0.00

0.00

341.00

0.00

庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)

1,974.69

0.00

1,933.69

1,933.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.00

0.00

庐山西海风景名胜区巾口乡学校

909.72

0.00

789.72

789.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

庐山西海风景名胜区柘林镇学校

1,280.20

0.00

1,130.20

1,130.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

庐山西海风景名胜区巾口乡卫生院

273.25

0.00

183.25

183.25

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

10.00

0.00

庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院

508.97

0.00

188.97

188.97

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

20.00

0.00


部门支出总表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

4,946.83

3,173.63

1,773.20

205

教育支出

1,789.79

1,705.92

83.87

20502

普通教育

1,789.79

1,705.92

83.87

2050201

学前教育

5.16

0.00

5.16

2050202

小学教育

1,713.92

1,705.92

8.00

2050299

其他普通教育支出

70.71

0.00

70.71

208

社会保障和就业支出

1,436.42

467.49

968.93

20802

民政管理事务

170.99

153.99

17.00

2080201

行政运行

153.99

153.99

0.00

2080209

老龄事务

15.00

0.00

15.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.00

0.00

2.00

20805

行政事业单位养老支出

613.50

313.50

300.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

491.00

191.00

300.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.50

122.50

0.00

20806

企业改革补助

2.75

0.00

2.75

2080699

其他企业改革发展补助

2.75

0.00

2.75

20808

抚恤

36.00

0.00

36.00

2080805

义务兵优待

25.00

0.00

25.00

2080899

其他优抚支出

11.00

0.00

11.00

20809

退役安置

7.20

0.00

7.20

2080901

退役士兵安置

7.20

0.00

7.20

20810

社会福利

120.52

0.00

120.52

2081001

儿童福利

11.92

0.00

11.92

2081002

老年福利

76.66

0.00

76.66

2081004

殡葬

25.94

0.00

25.94

2081099

其他社会福利支出

6.00

0.00

6.00

20811

残疾人事业

31.60

0.00

31.60

2081104

残疾人康复

12.00

0.00

12.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

18.60

0.00

18.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.00

0.00

1.00

20819

最低生活保障

56.00

0.00

56.00

2081901

城市最低生活保障金支出

6.00

0.00

6.00

2081902

农村最低生活保障金支出

50.00

0.00

50.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

20821

特困人员救助供养

55.86

0.00

55.86

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.00

0.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

50.86

0.00

50.86

20825

其他生活救助

30.00

0.00

30.00

2082502

其他农村生活救助

30.00

0.00

30.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

300.00

0.00

300.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

300.00

0.00

300.00

20828

退役军人管理事务

9.00

0.00

9.00

2082804

拥军优属

9.00

0.00

9.00

210

卫生健康支出

1542.12

821.72

720.40

21003

基层医疗卫生机构

719.22

710.22

9.00

2100302

乡镇卫生院

698.22

698.22

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.00

12.00

9.00

21004

公共卫生

174.14

0.00

174.14

2100402

卫生监督机构

15.00

0.00

15.00

2100408

基本公共卫生服务

30.00

0.00

30.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

2.00

0.00

2.00

2100499

其他公共卫生支出

127.14

0.00

127.14

21007

计划生育事务

58.68

0.00

58.68

2100799

其他计划生育事务支出

58.68

0.00

58.68

21011

行政事业单位医疗

111.50

111.50

0.00

2101101

行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

2101102

事业单位医疗

74.80

74.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

32.70

32.70

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

348.58

0.00

348.58

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

313.00

0.00

313.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

35.58

0.00

35.58

21013

医疗救助

130.00

0.00

130.00

2101301

城乡医疗救助

130.00

0.00

130.00

221

住房保障支出

178.50

178.50

0.00

22102

住房改革支出

178.50

178.50

0.00

2210201

住房公积金

178.50

178.50

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)



单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

4225.83

教育支出

1,519.79

1,519.79

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

4225.83

社会保障和就业支出

1,395.42

1,395.42

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

0.00

卫生健康支出

1,132.12

1,132.12

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00 

住房保障支出

178.50

178.50

0.00

0.00
















































































































































































二、上年结转

0.00 






一般公共预算拨款结转

0.00 






政府性基金预算拨款结转

0.00






收入总计

4,309.83

支出总计

4,309.83

4,309.83

0.00

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

4,225.83

2,452.63

1,773.20

205

教育支出

1,519.79

1,435.92

83.87

20502

普通教育

1,519.79

1,435.92

83.87

2050201

学前教育

5.16

0.00

5.16

2050202

小学教育

1,443.92

1,435.92

8.00

2050299

其他普通教育支出

70.71

0.00

70.71

208

社会保障和就业支出

1,395.42

426.49

968.93

20802

民政管理事务

129.99

112.99

17.00

2080201

行政运行

112.99

112.99

0.00

2080209

老龄事务

15.00

0.00

15.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.00

0.00

2.00

20805

行政事业单位养老支出

613.50

313.50

300.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

491.00

191.00

300.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

122.50

122.50

0.00

20806

企业改革补助

2.75

0.00

2.75

2080699

其他企业改革发展补助

2.75

0.00

2.75

20808

抚恤

36.00

0.00

36.00

2080805

义务兵优待

25.00

0.00

25.00

2080899

其他优抚支出

11.00

0.00

11.00

20809

退役安置

7.20

0.00

7.20

2080901

退役士兵安置

7.20

0.00

7.20

20810

社会福利

120.52

0.00

120.52

2081001

儿童福利

11.92

0.00

11.92

2081002

老年福利

76.66

0.00

76.66

2081004

殡葬

25.94

0.00

25.94

2081099

其他社会福利支出

6.00

0.00

6.00

20811

残疾人事业

31.60

0.00

31.60

2081104

残疾人康复

12.00

0.00

12.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

18.60

0.00

18.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.00

0.00

1.00

20819

最低生活保障

56.00

0.00

56.00

2081901

城市最低生活保障金支出

6.00

0.00

6.00

2081902

农村最低生活保障金支出

50.00

0.00

50.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

20821

特困人员救助供养

55.86

0.00

55.86

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.00

0.00

5.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

50.86

0.00

50.86

20825

其他生活救助

30.00

0.00

30.00

2082502

其他农村生活救助

30.00

0.00

30.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

300.00

0.00

300.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

300.00

0.00

300.00

20828

退役军人管理事务

9.00

0.00

9.00

2082804

拥军优属

9.00

0.00

9.00

210

卫生健康支出

1,132.12

411.72

720.40

21003

基层医疗卫生机构

309.22

300.22

9.00

2100302

乡镇卫生院

288.22

288.22

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21.00

12.00

9.00

21004

公共卫生

174.14

0.00

174.14

2100402

卫生监督机构

15.00

0.00

15.00

2100408

基本公共卫生服务

30.00

0.00

30.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

2.00

0.00

2.00

2100499

其他公共卫生支出

127.14

0.00

127.14

21007

计划生育事务

58.68

0.00

58.68

2100799

其他计划生育事务支出

58.68

0.00

58.68

21011

行政事业单位医疗

111.50

111.50

0.00

2101101

行政单位医疗

4.00

4.00

0.00

2101102

事业单位医疗

74.80

74.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

32.70

32.70

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

348.58

0.00

348.58

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

313.00

0.00

313.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

35.58

0.00

35.58

21013

医疗救助

130.00

0.00

130.00

2101301

城乡医疗救助

130.00

0.00

130.00

221

住房保障支出

178.50

178.50

0.00

22102

住房改革支出

178.50

178.50

0.00

2210201

住房公积金

178.50

178.50

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)



单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2,452.63

2,351.87

100.76

301

工资福利支出

2,118.69

2,118.69

0.00

30101

基本工资

618.00

618.00

0.00

30102

津贴补贴

73.60

73.60

0.00

30103

奖金

81.40

81.40

0.00

30106

伙食补助费

0.69

0.69

0.00

30107

绩效工资

699.98

699.98

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

191.00

191.00

0.00

30109

职业年金缴费

122.50

122.50

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

78.80

78.80

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

32.70

32.70

0.00

30112

其他社会保障缴费

11.93

11.93

0.00

30113

住房公积金

178.50

178.50

0.00

30199

其他工资福利支出

29.59

29.59

0.00

302

商品和服务支出

99.76

0.00

99.76

30201

办公费

1.60

0.00

1.60

30202

印刷费

1.20

0.00

1.20

30207

邮电费

1.60

0.00

1.60

30211

差旅费

2.25

0.00

2.25

30213

维修(护)费

0.30

0.00

0.30

30216

培训费

0.30

0.00

0.30

30217

公务接待费

14.51

0.00

14.51

30228

工会经费

60.00

0.00

60.00

30231

公务用车运行维护费

12.00

0.00

12.00

30239

其他交通费用

6.00

0.00

6.00

303

对个人和家庭的补助

233.18

233.18

0.00

30301

离休费

21.63

21.63

0.00

30302

退休费

191.77

191.77

0.00

30305

生活补助

15.90

15.90

0.00

30309

奖励金

3.88

3.88

0.00

310

资本性支出

1.00

0.00

1.00

31002

办公设备购置

1.00

0.00

1.00








财政拨款“三公”经费支出表


填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)




单位:万元


单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费


小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置














合计

26.51

0.00

0.00

0.00

14.51

12.00

12.00

0.00


1

行政单位

16.5

0.00

0.00

0.00

4.50

12.00

12.00

0.00


106001

庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)

16.5

0.00

0.00

0.00

4.50

12.00

12.00

0.00


22

公益一类

10.01

0.00

0.00

0.00

10.01

0.00

0.00

0.00


106002

庐山西海风景名胜区巾口乡学校

2.72

0.00

0.00

0.00

2.72

0.00

0.00

0.00


106003

庐山西海风景名胜区柘林镇学校

3

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


106004

庐山西海风景名胜区巾口乡卫生院

2.09

0.00

0.00

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00


106005

庐山西海风景名胜区柘林镇卫生院

2.2

0.00

0.00

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00






注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3




注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:106庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)


单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体绩效目标

部门编码

106

部门名称

庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)

年度绩效总目标

完成年度支付

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

目标值

度量单位

产出指标

数量指标

年度专项工作完成数

5

质量指标

工作验收合格率

95

%

时效指标

年度事项完成时限

=

2026

成本指标

在职人员控制率

=

8

公用经费控制率

95

%

三公经费控制率

95

%

预算支出标准执行率

95

%

效益指标

经济效益指标

部门年度经费控制率

90

%

社会效益指标

单位办公秩序规范度

95

%

可持续影响指标

行政管理制度完善度

95

%

满意度指标

服务对象满意度指标

内部干部职工满意度

95

%


第三部分庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)收入预算总额为4946.83万元较上年预算安排增加896.84万元;本年收入合计4946.83万元,较上年预算安排增加896.84万元;包括:财政拨款收入4225.83万元,较上年预算安排增加1510.34万元;事业单位经营收入380.00万元,较上年预算安排减少659.50万元;其他收入341.00万元,较上年预算安排增加46.00万元。

(二)支出预算情况

2026庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)支出预算总额为4946.83万元较上年预算安排增加896.84万元。

按支出项目类别划分:基本支出3173.63万元较上年预算安排增加984.29万元项目支出1773.20万元较上年预算安排减少87.45万元。

按支出功能科目划分:教育支出1789.79万元,较上年预算安排增加157.21万元;社会保障和就业支出1436.42万元,较上年预算安排增加725.89万元;卫生健康支出1542.12万元,较上年预算安排减少1.26万元;住房保障支出178.50万元,较上年预算安排增加15.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2118.69万元,较上年预算安排增加215.84万元;商品和服务支出99.76万元,较上年预算安排增加20.90万元;对个人和家庭的补助233.18万元,较上年预算安排增加25.55万元;资本性支出1.00万元,较上年预算安排增加1.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2026庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)财政拨款支出预算总额4225.83万元,较上年预算安排增加1510.34万元。

按支出功能科目划分:教育支出1519.79万元,社会保障和就业支出1395.42万元,卫生健康支出1132.12万元,住房保障支出178.50万元。

按支出项目类别划分:基本支出2452.63万元,项目支出1773.20万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2118.69万元,商品和服务支出99.76万元,对个人和家庭的补助233.18万元,资本性支出1.00万元。

()政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算87.76万元,比2025年预算增加8.90万元,增长11.29 %。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 1.00万元,其中: 政府采购货物预算1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车救护车2辆,执法执勤用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为:0辆。

(九)项目情况说明

  1、义务兵家庭优待金

1)项目概述:开展义务兵家庭补助项目年度工作。

2)立项依据:延续性项目

3)实施单位:庐山西海风景名胜区社会发展局

4)实施方案:结合工作实际,做好本年度退军工作。

5)实施周期:2026

6)年度预算安排:25万元

7)绩效目标和指标:依法、及时、足额向符合条件的义务兵家庭发放优待金

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年庐山西海风景名胜区社会发展局(退役军人事务局)财政拨款"三公"经费安排26.51万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费14.51万元,比上年减少3.52万元,主要原因是:响应号召,缩减开支。

公务用车运行费12万元,比上年增(减)1万元,主要原因是:响应号召,缩减开支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映用于行政单位基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(九)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(十)基础政权建设和社区管理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村居公开、乡镇服务能力建设等基础政权建设和社区治理工作的支出。

(十一)义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

(十二)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十三)儿童福利:反映对于儿童提供福利服务方面的支出。

(十四)老年福利:反映对于老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十五)殡葬:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

(十六)养老服务:反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(十七)残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(十八)残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

(十九)城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十)农村最低生活保障金支出:反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(二十一)乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

(二十一)基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

(二十二)重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十三)医疗保障政策管理:反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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